职位描述
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岗位职责:1、负责根据董事会或审计委员会的部署,拟定审计工作计划,报经董事会或审计委员会批准后制定审计方案;2、负责组织实施内部审计工作;3、负责于审计终结后,出具书面审计报告,并报送董事会或审计委员会;4、监督检查财务预算的执行情况;5、监督审计结果的落实;6、完善内控体系,对公司对内部控制制度的执行情况进行监督检查;7、负责与董事会或审计委员会的日常沟通;8、配合外部机构对公司的年度审计、稽核检查;9、参与公司重大投资决策,10、负责与各外部相关单位建立良好合作关系;11、完成董事会或审计委员会交办的其他工作。任职要求:1、统招本科及以上,会计、审计相关专业;2、具备丰富的部门管理能力及上市公司审计实操经历;3、5年及以上相关工作经验,2年及以上管理经验;4、性格开朗,善于沟通,学历能力较强。职位福利:五险一金、定期体检、节日福利、加班补助、带薪年假、周末双休、包吃、包住